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干货丨2018财务人收好这份工作流程表绝对有用!
  日期:2023-10-17 | 作者:bob综合体育app下载  

  对于每位会计人来说,每月结账是件大事。不但要清查资产、核实债务,而且要对账、结账,一直到最后编制财务会计报告,会计专员的事情一大堆。先忙什么再做什么?如何有计划有条理地进行?会计人每月工作流程梳理,一定对你有帮助哦!

  2、负责现金收支单据的审查。审查单据是不是满足相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是不是正确,大小金额相不相符,有关签名和盖章是否齐全等。

  3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定进行账务处理。

  4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。

  5、负责公司费用的核算,认真审核相关联的费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定时进行纵向分析。对公司费用开支不正常的情况及时汇报给财务经理或董事会,促使各部门杜绝浪费,自觉节约。

  6、负责公司往来债权债务账目的按时进行检查,包括与集团公司往来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理或董事会处理。

  7、负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台账。

  9、负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

  10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

  审核采购或各部门报销的原始凭证----复核出纳填制涉及收付款的记账凭证----填制未涉及收付款的记账凭证----登账(或电脑审核及过账)----查核科目汇总试算平衡。

  (1)账证核对:是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。

  (3)账实核对:是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符(账实核对一般有四个方面:现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记账余额和银行对账单核对(可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡);总账资产的发生额及余额和实物资产明细账实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)。

  (1)结转各项经营成本(工业涉及原材料以及辅料---在产品—库存商品的成本结转)、工业制造费用的标准分配;

  (2)资料:基础信息情况表;增值税申报表(分一般纳税人与小规模纳税人类别,一般纳税人涉及销项与进项的附表);城市维护建设税、地方教育费附加、个人所得税代扣代缴等申报表;季度企业所得税预缴申报表(每季的次月申报,分查账征收与核定征收类别);会计报表(资产负债表与利润表);其他资料。

  (4)电子申报流程:核定更新信息----填写报表----发送报表----收取回执----下载打印税单(申报成功一周左右)。

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